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本月多付給社保局的錢怎麼入賬

發布時間:2020-12-23 06:19:28

1. 社保局支付員工生育津貼入賬時直接沖減管理費用了,如何調賬,此筆款要轉給員工本人

你所說的已經報稅了,應該是指企業所得稅吧
如果是在年度內,因為尚未做會算清繳,回用紅字答沖銷法,即現在做一張和當時沖費用時一樣的會計分錄,然後再重新做
借:銀行存款 貸:其他應付款-員工生育津貼 發放時借:其他應付款-員工生育津貼 貸:現金(後附發放明細表)
如果跨年度,紅字沖銷時,已經沒有銷售費用可沖,要沖「以前年度損益調整」,其他步驟同年度內的。當然,如果金額較小,對整個經營沒有較大影響的,直接沖減當期的銷售費用即可。
銷售費用掛錯明細科目沒有關系,稅務帳關注的是一級科目,二級明細一般是為滿足公司管理需要而設立的

2. 關於計提和支付社保會計分錄的問題

計提和繳納社保會計來分錄如自下:

已執行新會計准則的

繳納時

借:應付職工薪酬--社會保險(單位部分)

其他應收(付)款--社會保險(個人部分)

貸:銀行存款

計提時

借:管理(銷售、製造)費用、生產成本

貸:應付職工薪酬--社會保險(單位部分)

未執行新會計准則的

借:管理(銷售、製造)費用等科目 (單位部分)

其他應收(付)款--社會保險(個人部分)

貸:銀行存款

3. 用個人賬戶和公司賬戶各支付了一部分社保費,(加起來是當月應繳的),怎麼做賬

第一步,扣社保費:借管理費用——社保費貸銀行存款——X銀行,其他應付款回-老闆姓名。(前提是答老闆之前沒借到公司的錢)
第二步,還款老闆:借其他應付款——老闆名字,貸銀行存款-X銀行。

庫存現金不可能會有負數出現,你沒錢不可以有得花的。所以你的現金要是負數的話,是不是借用了老闆的錢?可以把差額那五萬先做借老闆的,再做其他支出分錄:借庫存現金,貸其他應付款-老闆姓名。

希望能幫得到你。一般公司與老闆私人都會有點聯系的,公司借錢給老闆:借其他應收款,貸銀行存款/庫存現金;老闆還款的時候做相反分錄;要是公司借老闆的錢:借銀行存款/庫存現金,貸其他應付款,公司還款時做相反分錄。

這樣講你明白了波?希望能幫得到你。

4. 多付現金賬務處理

當時支付時,借:其他應收款-社保局6
貸:現金6
收到社保局款時,借:其他內應容收款-員工3
銀行存款3
貸:其他應收款-社保局6
待員工退回時,借:現金3
貸:其他應收款-員工3

5. 本月支付社保大額醫療保險費,下月取發票,應該如何做賬

社會醫療保險報銷是在出院或者轉院之後報銷。
住院及特殊病種門診治療的結內算程序:
定點醫療容機構於每月10日前,將上月出院患者的費用結算單、住院結算單及有關資料報醫療保險經辦機構,醫療保險經辦機構審核後,作為每月預撥及年終決算的依據;
醫療保險經辦機構每月預撥上月的住院及特殊病種門診治療的統籌費用;
經認定患有特殊疾病的參保人員應到勞動保障部門指定的一家定點醫療機構就醫購葯,發生的醫葯費用直接記帳,即時結算。
急診結算程序:參保人員因急診搶救到市內非定點的醫療機構及異地醫療機構住院治療,發生的醫療費用,先由個人或單位墊付,急診搶救終結後,憑醫院急診病歷、檢查、化驗報告單、發票、詳細的醫療收費清單等到醫療保險經辦機構按規定辦理報銷手續。

6. 支付社保局社保費如何做憑證

以上二個答案都不正確,按照現行的會計准則要求:付社保費用時:借:應付職工薪酬-社保金(也可按險種設明細)貸:銀行存款月底進行費用分配:借:管理費用-社保費(公司承擔部份)借:其他應收款-待扣員工社保金(個人承擔部份)貸:應付職工薪酬-社保金發放工資扣回時:借:應付職工薪酬-工資貸:其他應收款-待扣員工社保金貸:銀行存款(或現金)

7. 上月社保多分錄多計提和支付,本月怎麼沖銷

上個月肯定是做借費用,貸應付,那麼有2種方法
1,把上個月的那筆分錄全部紅字沖銷,然後按照這個月正確的做借費用,貸銀行
2,把差額部分紅字沖銷,借 費用 紅字/負數, 貸:應付 紅字/負數

8. 社保代扣代繳會計分錄如何做

繳納時:

借來:應付職工薪酬自--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)

貸:銀行存款

計提時:

借:管理費用--社會保險費(單位部分)

貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

發放工資時:

借:應付職工薪酬--工資(應發數)

貸: 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 庫存現金 (實發數)

(8)本月多付給社保局的錢怎麼入賬擴展閱讀:

格式

第一:應是先借後貸,借貸分行,借方在上,貸方在下;

第二:貸方記賬符號、賬戶、金額都要比借方退後一格,表明借方在左,貸方在右。

會計分錄的種類包括簡單分錄和復合分錄兩種,其中簡單分錄即一借一貸的分錄;復合分錄則是一借多貸分錄、多借一貸以及多借多貸分錄。

需要指出的是,為了保持賬戶對應關系的清楚,一般不宜把不同經濟業務合並在一起,編制多借多貸的會計分錄。但在某些特殊情況下為了反映經濟業務的全貌,也可以編制多借多貸的會計分錄。

9. 付社保如何入賬

1、當期繳納時賬務處理

借:管理費用——養老保險費(註:單位承擔的部分專)

其他屬應收款——養老保險費(註:個人承擔的部分)

貸:銀行存款

2.發工資時,把單位代交的部分收回,從職工工資中扣回時賬務處理

借:應付職工薪酬

貸:其他應收款——養老保險費

3.如果當期未繳納

①當期的賬務處理

借:管理費用——養老保險費

貸:其他應付款——養老保險費

②發工資時個人應交的部分照扣

借:應付職工薪酬

貸:其他應付款——養老保險費

4.企業以後期間向勞動保障部門繳納企業代扣養老金部分的賬務處理

借:其他應付款——養老保險費

貸:銀行存款

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